您的位置:法律快车 > 法律知识 > 劳动法 > 工伤赔偿 > 工伤赔偿标准 > 事业单位差旅费报销标准

事业单位差旅费报销标准

法律快车官方整理 更新时间: 2022-11-15 14:33:55 人浏览

导读:

事业单位差旅费报销标准是住宿费按照800元至900元的标准进行报销,交通费按照80元一天进行报销,伙食费标准为100元一天,差旅费报销需要当事人及时提供相关票据。

  事业单位差旅费报销标准是住宿费按照800元至900元的标准进行报销,交通费按照80元一天进行报销,伙食费标准为100元一天,差旅费报销需要当事人及时提供相关票据。

  一、事业单位差旅费报销标准

  事业单位差旅费报销标准:

  1.住宿费:根据新调整的住宿标准,省部级官员在北京上海两地最高可以入住1100元标准酒店,其他省份是800或900元,司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示,调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动,以及实际工作需要。

  2.交通费:省部级才能坐头等舱,市内交通每天80元包干。

  3.伙食费:每天补助100元,不能吃鱼翅燕窝等高档菜。

  二、差旅费报销流程

  公司差旅费报销流程是出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。法律快车提醒您,财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

  三、差旅费报销的注意事项

  1.员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

  2.乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

  3.出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

  4.须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。

  5.原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销。

  6.超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.

相关知识推荐