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出差报销流程如下:
1、出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、出差费用等;
2、提交发票;
3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
1、出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、出差费用等;
2、提交发票;
3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
2023-04-22 23:11:55
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