公司费用报销制度
导读:
公司费用报销制度是可以对差旅费、交通费等进行报销,其单据是需要写明内容、项目、用途、时间等。公司费用报销制度的流程是需要将报销附件进行粘贴、等待复核、签字等。
公司费用报销制度是根据公司规定以及财务规定,整理出可以报销的单据,比如差旅费,交通费,业务招待费等等。这些报销的单据必须内容、项目真实完整,用途清楚,时间准确,摘要简明,大小写金额相符。
1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;
2.报销单送本部门负责人复核并签字;
3.报销人送报销单至财务部,由会计审核;
4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;
5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
法律快车提醒您,费用报销的其他规定:公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由副总和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。
财务报销制度由财务部制定。财务报销制度是财务管理方面的规章制度,包括暂借款及预付款审批制度、费用报销制度、差旅费报销制度以及其他规定。注意公司财会理人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合性、合法性、真实性进行审核,若违反本制度一律不予报销。任何人不得打击报复。
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